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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000166
Monto de la Factura
₲ 728.480.000
Nro. de Orden de Pago
20181497
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.128.834
IVA
₲ 66.225.455

Retención DNCP
₲ 2.596.038
Retención IVA
₲ 19.867.637
Retención Renta
₲ 13.245.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.642.400

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6998
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-147240
Monto Contrato
US$ 1.246.380,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.056.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.354.384.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323739
Nombre de la Licitación
LPI 1292/2017,Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande