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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020652
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.837.272
IVA
₲ 15.909.090

Retención DNCP
₲ 617.272
Retención IVA
₲ 4.772.728
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.772.728
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
039/2020
Código de Contratación (CC)
LI-27007-20-195826
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376265
Nombre de la Licitación
Auditoría Externa de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo