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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001422
Monto de la Factura
₲ 62.886.000
Nro. de Orden de Pago
20228446
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.554.523
IVA
₲ 5.716.909

Retención DNCP
₲ 221.816
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.715.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.339.134

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8498
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-209145
Monto Contrato
US$ 261.839,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.282.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.364.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390398
Nombre de la Licitación
Lp1628-21 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande