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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 195.604.933
Nro. de Orden de Pago
1500012826
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.245.621
IVA
₲ 17.782.267

Retención DNCP
₲ 689.952
Retención IVA
₲ 5.334.680
Retención Renta
₲ 5.334.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Mejoramiento
RUC
80119980-8
Número de Contrato
8299
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-210246
Monto Contrato
US$ 973.345,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.571.078.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.240.466.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375557
Nombre de la Licitación
Lp1527-20 Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural