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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 47.170.341
Nro. de Orden de Pago
1500009686
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.859.819
IVA
₲ 4.288.213

Retención DNCP
₲ 164.667
Retención IVA
₲ 1.286.464
Retención Renta
₲ 1.715.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.144.106
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207320
Monto Contrato
US$ 12.058.736,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.044.206.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.271.420.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural