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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 58.962.926
Nro. de Orden de Pago
1500000083
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.654.740
IVA
₲ 5.360.266
Retención DNCP
₲ 205.834
Retención IVA
₲ 1.608.080
Retención Renta
₲ 2.144.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.350.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207320
Monto Contrato
US$ 12.058.736,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.090.427.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.472.069.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural
