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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000175
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 129.418.814
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500006618
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 114.848.609
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.765.347
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 451.789
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.529.604
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.706.139
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.882.673
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO ELÉCTRICO NACIONAL
        
                                    RUC
                            
            80120027-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            8297
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-21-207067
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 4.298.444,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.336.748.306
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.510.122.492
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            375527
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural
        