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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000079
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.179.543
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500004316
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.726.241
        
                                    IVA
                            
            ₲ 398.052
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.444
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 119.416
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 119.416
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 199.026
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CERRO VERDE
        
                                    RUC
                            
            80118485-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            8258
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-21-204806
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 666.364,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.846.044.663
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.641.798.444
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            375527
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural
        