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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 23.495.409
Nro. de Orden de Pago
1500004790
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.724.294
IVA
₲ 2.237.658
Retención DNCP
₲ 85.926
Retención IVA
₲ 671.297
Retención Renta
₲ 895.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.118.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201636
Monto Contrato
US$ 3.703.127,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.724.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.385.918.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural