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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 641.184.700
Nro. de Orden de Pago
20143038
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.754.992
IVA
₲ 58.289.518

Retención DNCP
₲ 2.284.949
Retención IVA
₲ 17.486.855
Retención Renta
₲ 11.657.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78112
Monto Contrato
₲ 46.329.764.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.993.405.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.851.270.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)