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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000241
Monto de la Factura
₲ 1.438.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000000795
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.402.401
IVA
₲ 130.745.454

Retención DNCP
₲ 5.020.625
Retención IVA
₲ 39.223.636
Retención Renta
₲ 52.298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
9072
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-223214
Monto Contrato
US$ 2.147.889,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.849.545.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.958.727.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414973
Nombre de la Licitación
Lp1720-22 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande