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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCP-L/E-XP3/232
Monto de la Factura
₲ 6.168.680.719
Nro. de Orden de Pago
240000164
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.137.837.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.674.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9058
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-224123
Monto Contrato
US$ 29.460.553,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.294.022.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.251.616.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406457
Nombre de la Licitación
Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
