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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000180
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.922.539.189
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            107839
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-06-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.779.281.632
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.414.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 79.705.614
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 53.137.076
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IMER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80012447-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            052/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25007-14-86793
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 6.320.000,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.583.901.245
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.070.919.695
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267803
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de 50.000 toneladas de Yeso Natural nacional y/o importado
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        