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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000200
Monto de la Factura
₲ 14.647.392.093
Nro. de Orden de Pago
106329
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.297.026.474
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 57.417.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 292.947.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-25007-14-86877
Monto Contrato
US$ 53.200.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.889.302.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.157.729.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264613
Nombre de la Licitación
Adquisición de 56.000 m3 de Fuel Oíl
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc