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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 30.031.511.160
Nro. de Orden de Pago
106034
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.313.157.413
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.723.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 600.630.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-25007-14-86877
Monto Contrato
US$ 53.200.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.889.302.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.157.729.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264613
Nombre de la Licitación
Adquisición de 56.000 m3 de Fuel Oíl
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
