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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001061
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 700.111.218
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            437189
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-05-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 665.792.978
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.494.966
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.093.974
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.729.299
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RED MULTICABLE SRL 
        
                                    RUC
                            
            80031068-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            8
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-26001-14-84831
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 2.582.139,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.877.125.833
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.408.705.393
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264674
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE DERECHOS DE DISTRIBUCION DE CONTENIDOS DE TELEVISION PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        