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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            S2408892
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 126.870.114
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500025514
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 126.235.763
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 507.481
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VITOL S.A.
        
                                    RUC
                            
            E-0001410
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/PR N° 003/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25006-23-225027
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.163.764.946.072
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.158.608.359.181
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.153.840.371.794
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422656
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE GASOIL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        