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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004508
Monto de la Factura
₲ 118.770.000
Nro. de Orden de Pago
2019202
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.183.402
IVA
₲ 10.797.273

Retención DNCP
₲ 418.934
Retención IVA
₲ 3.239.182
Retención Renta
₲ 3.239.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.689.300

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6592/2016
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126944
Monto Contrato
US$ 215.589,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.778.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.294.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande