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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            24/03/005
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.015.592.850
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            673
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 877.310.630
        
                                    IVA
                            
            ₲ 92.326.643
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.526.891
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 92.326.643
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 41.547.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Oberthur Fiduciaire SAS
        
                                    RUC
                            
            803311372
        
                                    Número de Contrato
                            
            3/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-21001-23-226342
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.106.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.081.282.744
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.495.390.390
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420185
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI 9PM/2022-SERVICIO DE DISEÑO Y MATERIALES DE ORIGINACIÓN PARA LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        