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Datos del Pago

Nro. de Factura
289044
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 48.908.438.396
Nro. de Orden de Pago
1500018269
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.663.896.205
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 195.633.753
Retención IVA
₲ 24.454.219
Retención Renta
₲ 24.454.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 194/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-213550
Monto Contrato
₲ 347.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.154.574.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.746.271.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar