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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000864
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 76.730.154.762
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.437.455.552
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 288.411.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.004.287.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25007-24-241552
Monto Contrato
₲ 82.044.185.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.044.185.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.507.280.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pet coke para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc