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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-138844
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 6.712.519.545
Nro. de Orden de Pago
1892
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.685.669.453
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 26.850.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR EJ Nº 892/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-147884
Monto Contrato
₲ 59.616.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.059.410.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.077.834.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91 - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar