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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-50869101/50869102
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11111111
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 94.878.616.904
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1651
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 94.499.102.420
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 379.514.484
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GLENCORE INTERNATIONAL AG
        
                                    RUC
                            
            E-0001566
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR EJ Nº 368/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25006-17-139637
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 290.222.672.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 241.459.393.822
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 240.493.556.183
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            330081
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE GASOIL TIPO III
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        