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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001334
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 980.576.195
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5500576
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-10-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 932.510.149
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.494.390
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 26.742.982
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.828.674
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RED MULTICABLE SRL 
        
                                    RUC
                            
            80031068-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-26001-15-103678
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 2.570.196,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.275.116.993
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.673.372.988
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            273857
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        