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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002910
Monto de la Factura
₲ 1.386.531.191
Nro. de Orden de Pago
1613003
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.590.098
IVA

Retención DNCP
₲ 4.941.093
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-22701
Monto Contrato
₲ 54.960.000.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.421.375.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.166.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186974
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TELEFONIA INALAMBRICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco