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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000177
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.624.939
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5500422
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.077.401
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.511.358
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 138.105
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.051.380
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 702.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-26001-11-22701
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.960.000.458
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.421.375.199
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.612.166.535
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            186974
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            AMPLIACION DE TELEFONIA INALAMBRICA
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        