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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 12.661.612.732
Nro. de Orden de Pago
437187
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.557.856
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 45.121.399
Retención IVA
₲ 345.316.705
Retención Renta
₲ 230.316.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-22701
Monto Contrato
₲ 54.960.000.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.421.375.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.166.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186974
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TELEFONIA INALAMBRICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco