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Datos del Pago

Nro. de Factura
ECI19165
Monto de la Factura
₲ 602.096.268
Nro. de Orden de Pago
20203604
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.687.883
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.408.385
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7698
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-178420
Monto Contrato
US$ 138.750,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.919.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.276.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355292
Nombre de la Licitación
Lp1467-18 Adquisición de Espaciadores y Aisladores para MT y BT - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande