Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-008-0000058
Monto de la Factura
₲ 95.706.000
Nro. de Orden de Pago
201910338
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.758.255
IVA
₲ 8.700.545

Retención DNCP
₲ 337.581
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.610.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7685
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177716
Monto Contrato
US$ 53.756,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.825.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355715
Nombre de la Licitación
Lp1474-18 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande