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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 73.336.800
Nro. de Orden de Pago
20204502
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.077.931
IVA
₲ 6.666.982

Retención DNCP
₲ 258.679
Retención IVA
₲ 2.000.095
Retención Renta
₲ 2.000.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ERWIN ABRAHAM SRL
RUC
80002327-7
Número de Contrato
7913
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185642
Monto Contrato
US$ 11.514,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.336.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.077.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande