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Datos del Pago

Nro. de Factura
32/33/34/44
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 838.973.025
Nro. de Orden de Pago
1500000728
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.617.133
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.355.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR/PS N° 68/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-167346
Monto Contrato
₲ 5.452.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.401.455.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.850.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar