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Datos del Pago

Nro. de Factura
135/138/139/143/144/145
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 1.438.771.717
Nro. de Orden de Pago
1500003043
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.016.630
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.755.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR/PS N° 68/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-167346
Monto Contrato
₲ 5.452.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.401.455.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.850.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar