Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
E-0869/20
Monto de la Factura
₲ 2.258.355.184
Nro. de Orden de Pago
20211943
Fecha de Orden de Pago
08-03-2021
Fecha Emisión Cheque
08-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.321.763
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.033.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7956
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189057
Monto Contrato
US$ 2.601.526,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.448.059.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.396.449.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande