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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1486/87
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            00
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.098.355.497
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            85
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-03-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.073.962.074
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.393.423
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CASTLETON COMMODITIES SOUTH AMERICA S.A.
        
                                    RUC
                            
            E-0001412
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR RC Nº 651/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25006-15-117177
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.233.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 78.911.838.798
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 78.342.124.181
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            294541
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        