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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 600.797.153
Nro. de Orden de Pago
44036
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.347.168
IVA
₲ 54.617.923
Retención DNCP
₲ 2.141.023
Retención IVA
₲ 16.385.377
Retención Renta
₲ 10.923.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60225
Monto Contrato
US$ 1.109.382,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.593.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.352.256.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento