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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 214.160.087
Nro. de Orden de Pago
37908
Fecha de Orden de Pago
06-02-2013
Fecha Emisión Cheque
06-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.662.349
IVA
₲ 19.469.099

Retención DNCP
₲ 763.189
Retención IVA
₲ 5.840.730
Retención Renta
₲ 3.893.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60226
Monto Contrato
US$ 1.104.835,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.007.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.091.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento