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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 304.487.751
Nro. de Orden de Pago
38748
Fecha de Orden de Pago
15-04-2013
Fecha Emisión Cheque
15-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.562.315
IVA
₲ 27.680.705

Retención DNCP
₲ 1.085.084
Retención IVA
₲ 8.304.211
Retención Renta
₲ 5.536.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60224
Monto Contrato
US$ 546.363,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.212.087.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.654.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento