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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 71.919.074
Nro. de Orden de Pago
42898
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.393.732
IVA
₲ 6.538.098

Retención DNCP
₲ 256.293
Retención IVA
₲ 1.961.429
Retención Renta
₲ 1.307.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
002-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60227
Monto Contrato
US$ 895.870,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.003.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.262.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento