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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 388.458.332
Nro. de Orden de Pago
43883
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.416.811
IVA
₲ 35.314.394

Retención DNCP
₲ 1.384.324
Retención IVA
₲ 10.594.318
Retención Renta
₲ 7.062.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60228
Monto Contrato
US$ 1.185.049,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.740.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.417.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento