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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008026
Monto de la Factura
₲ 6.600.000.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720.000
IVA
₲ 600.000.000

Retención DNCP
₲ 23.280.000
Retención IVA
₲ 180.000.000
Retención Renta
₲ 180.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
064/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25005-18-165429
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN ATM INCLUIDO VCS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac