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Datos del Pago

Nro. de Factura
383947
Monto de la Factura
₲ 18.664.191.917
Nro. de Orden de Pago
1500028261
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.570.870.957
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 74.656.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-249526
Monto Contrato
US$ 284.242.400.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.781.304.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.350.104.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar