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Datos del Pago

Nro. de Factura
029813
Monto de la Factura
₲ 594.778.749
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.399.656
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.379.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
6115
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-101141
Monto Contrato
US$ 126.548,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.778.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.399.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280452
Nombre de la Licitación
Lp1047-2014 Adquisición de Instrumentos, Equipos y Accesorios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande