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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 161.198.894
Nro. de Orden de Pago
20167582
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.969.995
IVA
₲ 14.654.445

Retención DNCP
₲ 574.454
Retención IVA
₲ 4.396.334
Retención Renta
₲ 2.930.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.327.222
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande