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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 831.281.915
Nro. de Orden de Pago
2017280
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.748.445
IVA
₲ 75.571.083

Retención DNCP
₲ 2.962.386
Retención IVA
₲ 22.671.325
Retención Renta
₲ 15.114.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.785.542
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande