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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 253.959.025
Nro. de Orden de Pago
20164024
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.966.823
IVA
₲ 23.087.184

Retención DNCP
₲ 905.018
Retención IVA
₲ 6.926.155
Retención Renta
₲ 4.617.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.543.592
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande