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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 249.438.809
Nro. de Orden de Pago
20156151
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.873.644
IVA
₲ 22.676.255

Retención DNCP
₲ 888.909
Retención IVA
₲ 6.802.877
Retención Renta
₲ 4.535.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.338.128
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90560
Monto Contrato
US$ 4.555.479,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.796.097.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.819.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande