Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0001908
Monto de la Factura
₲ 1.021.663.224
Nro. de Orden de Pago
201783
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.143.913
IVA
₲ 92.878.475

Retención DNCP
₲ 3.640.836
Retención IVA
₲ 27.863.543
Retención Renta
₲ 18.575.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 46.439.237
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande