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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0002183
Monto de la Factura
₲ 512.210.000
Nro. de Orden de Pago
20176187
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.820.124
IVA
₲ 46.564.545

Retención DNCP
₲ 1.825.330
Retención IVA
₲ 13.969.364
Retención Renta
₲ 9.312.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.282.273
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-89954
Monto Contrato
US$ 45.202.055,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.975.948.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.682.189.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande