Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 266.627.711
Nro. de Orden de Pago
201511103
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.438.664
IVA
₲ 24.238.883

Retención DNCP
₲ 950.164
Retención IVA
₲ 7.271.665
Retención Renta
₲ 4.847.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.119.441
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande