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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 180.804.475
Nro. de Orden de Pago
20168943
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.723.384
IVA
₲ 16.436.770

Retención DNCP
₲ 644.321
Retención IVA
₲ 4.931.031
Retención Renta
₲ 3.287.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.218.385
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande